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团费收缴标准是多少钱,团费收缴标准是多少钱一个月

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会计和审计哪(nǎ)个发展前(qián)景比较好些,会计和审计(jì)哪个发(fā)展前景比较(jiào)好一点

  问:审计和会(huì团费收缴标准是多少钱,团费收缴标准是多少钱一个月)计哪个好(hǎo)就业

  会计专业(yè)人员目前较为饱和(hé),就业质量不(bù)高,都为较(jiào)小型的(de)单位。

  而(ér)审计(jì)专业(yè),尤其是重点学(xué)校(xiào)的审(shěn)计专(zhuān)业就业质量较高,考取公务员的(de)机会较多,有(yǒu)更好的(de)发(fā)展前景。

  审计和会计各有长短,学会计比较简单,先做帐,考升级,初(chū)级(jí)、中级(jí)、高级(jí)会计师(shī),隔两年跳个槽,或者在有前景的(de)单位打升级(jí),待(dài)遇都不(bù)错。

  审(shěn)计可(kě)以去会(huì)计事(shì)务所工作,把注册会计师(shī)考下来,出(chū)来(lái)后到(dào)大型企业做财务经理什么的,路线要高(gāo)端些,难度也要高,因为注会不是很好考,事务所的(de)工作压力也比较(jiào)大。

  具体来说:

  1、论就业机会,会计(jì)专业(yè)的就业单位较多,审计专业的(de)就(jiù)业单位较少。

  2、论就业(yè)优劣,会计专业人员目前较为饱和,就业(yè)质量不高,都(dōu)为较小型的单位,工(gōng)资(zī)较低。

  而(ér)审(shěn)计专业,尤(yóu)其是重(zhòng)点学校的审计专业就业质(zhì)量较(jiào)高,考取公务(wù)员的机会较多,有(yǒu)更好的发展前景。

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会(huì)计和审计哪(nǎ)个(gè)发展前景比(bǐ)较好?

  审计。

  1、审计和会计(jì)事相同(tóng)的,都(dōu)是(shì)以会计理论为基础的。

  简单类比,会计就是直接记账,而审计就(jiù)是(shì)对(duì)会(huì)计所记账目的(de)检查、监督。

  会计接触面比较窄,具体工作内容没有太(tài)多创新的空间(jiān)。

  只(zhǐ)要具备基本的财(cái)务(wù)、税务知(zhī)识就能应付。

  而审计行业对人(rén)的素质要求非常高。

团费收缴标准是多少钱,团费收缴标准是多少钱一个月>  可能接触到生(shēng)产、金融证券、房地产等(děng)各类(lèi)行业(yè)客户,即使是(shì)内(nèi)部审计,也需要涉及对整个企(qǐ)业(yè)业务的了(le)解,需要(yào)有全局观,对(duì)各类技术涉猎面广,容(róng)易转型和多角度(dù)发展。

  2、从就业前(qián)景(jǐng),审(shěn)计与会计属于一(yī)个专业大(dà)类,就业广泛(fàn)性方面不(bù)如会计,毕竟财(cái)务(wù)是企(qǐ)业(yè)职能的(de)必备,而(ér)审计却不一定,单位内部配备(bèi)审(shěn)计的(de)毕竟是(shì)少数,更多(duō)的是会(huì)计(jì)师事务所和政府单位。

  相(xiāng)对适应面就窄了很多。

  3、审计(jì)专业(yè)未来的就业方(fāng)向

  (1)政府(fǔ)审计:对政府(fǔ)财政(zhèng)资金的使用进行监督的工(gōng)作内容(róng)。

  工(gōng)作比(bǐ)较累,经(jīng)常会加班,但(dàn)福(fú)利待遇不错。

  (2)会(huì)计(jì)师事务(wù)所:事务所人员非(fēi)常累,一年出差200-300天左右非(fēi)常常见。

  经常一个项目(mù)完(wán)成直(zhí)接(jiē)飞到另外一个项(xiàng)目(mù)上。

  (3)企业内部审计(jì):内审(shěn)在国内企业一般处于(yú)边缘(yuán)化的部(bù)门,升职空(kōng)间不大。

  但会(huì)计和(hé)审计(jì)只是职业(yè)中的一个过程,未来发展(zhǎn)还有很长的路要走,关(guān)于审计与会计隐嫌友可以考的证书,二者领域内的职称(chēng)类证书(shū)是必(bì)须要的考的!

  共同都可(kě)以(yǐ)考的(de)证书(shū)是注册(cè)会计师,注(zhù)册(cè)会计师证书(shū)涵(hán)盖的(de)内容(róng)比较广,会(huì)计(jì)、审计的内容都是包(bāo)括的,所以难度是非常大的!

  注册(cè)会计师(shī)拥(yōng)有在审计报报告上(shàng)签字的(de)唯(wéi)一权利,注册会计(jì)师的方(fāng)向是审计的方向,想(xiǎng)要进(jìn)入会计师事(shì)务(wù)所工作(zuò)的考生,注会证书(shū)可以说是非常好(hǎo)的敲门(mén)砖!在事务所累(lèi)计的(de)经验是非常好的(de)跳板!

  一、审计与会计的联系

  1.审计主(zhǔ)要(yào)是对、和会计报表等财(cái)务会(huì)计资料及其所反映的财政、财务收支(zhī)活动(dòng)的真实、合法、效益(yì)进行审查(chá)和(hé)评(píng)价。

  审计需要以会计(jì)资料为前提和基础,离开了(le)财务会计资(zī)料,审计工作(zuò)很难进行。

  2.会计活动是经济管理的重要组成部分,它(tā)本身是审计监督的主要对象。

  在(zài)审(shěn)计产生(shēng)之初(chū),审计人员主要从审(shěn)查(chá)会计资(zī)料入手,对会计资料(liào)中反映的问题进行审查。

  二(èr)、审计与会计的区别

  团费收缴标准是多少钱,团费收缴标准是多少钱一个月1.产生的前提不同

  会(huì)计(jì)是为了加强经(jīng)济管理,适应对劳动耗费和劳动成果进行核算和分析(xī)的(de)需要而产(chǎn)生的;审计(jì)是因经济监督的(de)需要,即为了确定(dìng)经(jīng)营者或(huò)其他受(shòu)托管理者的经济责任(rèn)的需要(yào)而(ér)产(chǎn)生的。

  2.两(liǎng)者性质(zhì)不同

  会(huì)计是(shì)经营管理的重(zhòng)要组(zǔ)成(chéng)部(bù)分,主(zhǔ)要是(shì)对生产经(jīng)营或管理过(guò)程进行反映和监督;审计(jì)则处(chù)于具(jù)体的经营管(guǎn)理之外(wài),是经(jīng)济(jì)监督的(de)重要组(zǔ)成(chéng)部分,主要对(duì)财政、财(cái)务收支及其他经济(jì)活(huó)动的(de)真实、合法和效益进行审查,具(jù)有外在性和(hé)独立性。

  3.两(liǎng)者对象不同(tóng)

  会计的对象主(zhǔ)要是资金运动(dòng)过(guò)程,审计的对象主要是会(huì)计资料和其他经济信息(xī)所反(fǎn)映(yìng)的经(jīng)济活动。

  4.方法程序不同

  (1)会计方法(fǎ)体系由会计核算(suàn)、会计分(fēn)析、会计检(jiǎn)查三部分组成,包括了(le)记账、算账(zhàng)、报账、用账、查账等内容(róng),其中包括设置账(zhàng)户、复式记账、填制凭证、登记(jì)账簿、成本计算、财产(chǎn)清查、会(huì)计报(bào)表(biǎo)等(děng)方法,其目的(de)是(shì)为管理和决策(cè)提供必须(xū)的资料和信(xìn)息(xī)。

  (2)审计方法(fǎ)体系由(yóu)规划方法(fǎ)、实施方法、管理方(fāng)法等组成(chéng),而实(shí)施(shī)方法主要是为(wèi)了确定(dìng)审(shěn)计事项(xiàng)、收(shōu)集、对(duì)照标准评(píng)价(jià),提出与决(jué)定(dìng),使(shǐ)用(yòng)资料检查法、实物检查法、审计调查法、审计分析法、审(shěn)计抽样(yàng)法等,其目的(de)是为了对被(bèi)审计(jì)对象进行(xíng)全面评价提(tí)供(gōng)证据而采取的(de)必要方法。

  5.职能不同(tóng)

  (1)会计(jì)的基本职能是(shì)对(duì)经(jīng)济活动(dòng)过程的记录、计(jì)算(suàn)、反(fǎn)映和(hé)监督(dū);审计的基本职能是监督(dū),此外还(hái)包括评价和者(zhě)卜公证。

  (2)会计虽说也具有监督职能,但这(zhè)种监(jiān)督(dū)是一种(zhǒng)自我(wǒ)监督行为,主(zhǔ)要通过会计检查来实(shí)现,针对会计(jì)业(yè)务活动本身,而审计,既包(bāo)含了检(jiǎn)查,又包(bāo)括了对计(jì)算(suàn)行为及所(suǒ)有的经济活动进行(xíng)实地考察、调(diào)查、分析、检(jiǎn)验,即含审核(hé)稽查计算之意。

  (3)会计(jì)检(jiǎn)查(chá)只是各个单(dān)位(wèi)财(cái)会部门的附(fù)带(dài)职能,而(ér)审计是独立于财会部分之外的(de)专职监督检查;会计检查的目的主要是为了保证会计资料的(de)真实性和准确性。

  其检查范(fàn)围灶槐(huái)、深(shēn)度(dù)、方式均(jūn)受到(dào)限制(zhì),而审计的(de)目的(de)在于证实(shí)财政、财(cái)务收(shōu)支(zhī)的真实、合法、效益(yì),审计(jì)检查会计资料只(zhǐ)是实现审计(jì)目的的手段(duàn)之一,但不是(shì)惟一的手段。

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