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下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长

下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

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会计和(hé)审计哪个发展前景比较(jiào)好些(xiē),会(huì)计和审计哪(nǎ)个(gè)发展(zhǎn)前景比较好一点

  问(wèn):审计和会(huì)计哪个好(hǎo)就业

  会计(jì)专业人(rén)员目前较为饱(bǎo)和,就业质量不高,都为(wèi)较小型的(de)单(dān)位。

  而审计专业(yè),尤其是重点(diǎn)学校的(de)审计(jì)专(zhuān)业就业质量较高,考取公(gōng)务员的(de)机(jī)会较多,有更好的(de)发展前景。

  审计和会计各有长短,学(xué)会(huì)计比较简单,先做帐,考升级(jí),初级、中级、高级会计师,隔两(liǎng)年跳个(gè)槽,或者(zhě)在有前景的单位打升级(jí),待遇都不错(cuò)。

  审计可以去会计事务所(suǒ)工作,把注(zhù)册会(huì)计师考下来,出来后到大型(xíng)企业(yè)做财务经理什么的(de),路(lù)线要高(gāo)端些,难(nán)度也要高,因为注(zhù)会不是很好(hǎo)考(kǎo),事(shì)务所的工作压力也(yě)比较大。

  具体来说(shuō):

  1、论就业机会,会计专(zhuān)业的就业单位较多,审计专业的就(jiù)业单位(wèi)较(jiào)少。

  2、论就业优劣,会计专业人员目前(qián)较为(wèi)饱和,就业(yè)质(zhì)量不高,都为(wèi)较小型的单位,工资较低(dī)。

  而(ér)审计专业,尤其是重点学(xué)校的审计专(zhuān)业(yè)就业质量较(jiào)高,考取公务员的机会较多,有(yǒu)更好的发展(zhǎn)前(qián)景。

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会计和(hé)审计(jì)哪个(gè)发展前景比较好?

  审计。

  1、审(shěn)计和会计事相同的,都是以会计理(lǐ)论为(wèi)基础的。

  简单类(lèi)比(bǐ),会(huì)计(jì)就是直接记账,而审计就(jiù)是对(duì)会计所记(jì)账目的检查、监督。

  会计接触面比较窄,具体工(gōng)作(zuò)内容没有(yǒu)太多创新的空(kōng)间(jiān)。

  只(zhǐ)要具(jù)备基(jī)本的(de)财务、税务知(zhī)识就(jiù)能应付(fù)。

  而审计(jì)行(xíng)业对(duì)人的素质要求非常(cháng)高。

  可能接触到生(shēng)产(chǎn)、金融证券、房地产(chǎn)等(děng)各类行业客户,即使是内部审计,也需要涉及对整个企业业务的(de)了解,需要有全局观,对各类(lèi)技(jì)术(shù)涉猎面广,容(róng)易转型和多角度发展(zhǎn)。

  2、从就业前景,审计与(yǔ)会计属于一个(gè)专业大类,就业广(guǎng)泛(fàn)性方面不如(rú)会(huì)计,毕竟财务是(shì)企业(yè)职(zhí)能(néng)的(de)必备(bèi),而审计(jì)却不一定,单(dān)位内部(bù)配备审计的毕竟是少(shǎo)数,更(gèng)多的是(shì)会计师事务(wù)所和政府单位。

  相对适应面就窄了很多。

  3、审计专业未来的就业(yè)方(fāng)向

  (1)政府(fǔ)审计:对政府财政资(zī)金的使用进行监督的(de)工作内容。

  工(gōng)作比较(jiào)累,经(jīng)常会加(jiā)班,但福(fú)利待遇不错。

  (2)会(huì)计师事(shì)务(wù)所:事务(wù)所人员非常累,一年出差200-300天(tiān)左右非常常见。

  经常一个项目(mù)完成直(zhí)接飞到另外一个项目上。

  (3)企业内部审计:内审在国内企业一(yī)般处于(yú)边缘化的(de)部(bù)门(mén),升职空间不大。

  但会(huì)计和(hé)审(shěn)计只是职(zhí)业中的(de)一个过程,未(wèi)来发展还有很长的路(lù)要走(zǒu),关(guān)于审计(jì)与会计隐嫌友可以(yǐ)考的证书(shū),二者领域(yù)内的职称类(lèi)证(zhèng)书是必须要的考的(de)!

  共同都可(kě)以考(kǎo)的证书是注(zhù)册会计师,注册会计师证书涵盖的内容比(bǐ)较广,会计(jì)、审计的(de)内容都是包(bāo)括的,所以难度是非常大的(de)!

  注册(cè)会计师拥有在审计报(bào)报(bào)告上签字(zì)的唯(wéi)一权(quán)利,注册会(huì)计师的方向是(shì)审(shěn)计的方(fāng)向,想(xiǎng)要进入会计师事(shì)务所工作的(de)考(kǎo)生,注会(huì)证(zhèng)书可以(yǐ)说是非常好的敲门砖!在事务所累计(jì)的经(jīng)验是非常好的跳(tiào)板!

  一、审计(jì)与会计的联系

  1.审计主要是对、和会计报表等财务会计(jì)资料及其所反(fǎn)映(yìng)的财政、财务收支活动(dòng)的真实(shí)、合法、效益(yì)进(jìn)行审(shěn)查(chá)和(hé)评(píng)价。

  审计需要以(yǐ)会(huì)计资料为前提和基(jī)础,离(lí)开了财务会(huì)计资料,审计(jì)工作很难进行。

  2.会计活动(dòng)是经济管理(lǐ)的重要(yào)组成(chéng)部分,它(tā)本身是(shì)审计监(jiān)督的主要对象。

  在(zài)审计产生(shēng)之初,审计人员(yuán)主要从(cóng)审查会计资(zī)料入手(shǒu),对会计资料(liào)中反映的问题进(jìn)行审查。

  二、审计与会计(jì)的区别

  1.产生(shēng)的前提不同

  会计是为了加强(qiáng)经济管理,适应对劳动(dòng)耗(hào)费和劳动成果进(jìn)行核(hé)算和分下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长(fēn)析的需要而产生的;审计是因(yīn)经济监督的(de)需要(yào),即为了(le)确定经营者或其(qí)他受托管理者的经(jīng)济责任的需要而(ér)产生的。

  2.两者性(xìng)质不同

  会计(jì)是经(jīng)营管理的重要组成部分,主要是对生(shēng)产经营下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长(yíng)或管理过程进(jìn)行反映和监督;审计则处于具体的(de)经(jīng)营管(guǎn)理之(zhī)外,是经济监(jiān)督的重要(yào)组成部分,主要对财政、财务收(shōu)支及其他经济活动(dòng)的(de)真实、合(hé)法和效(xiào)益进行(xíng)审查,具有外(wài)在(zài)性和独立性。

  3.两者对(duì)象不同(tóng)

  会计的对象(xiàng)主(zhǔ)要(yào)是资金运(yùn)动(dòng)过程(chéng),审(shěn)计的(de)对象主要(yào)是(shì)会计资料和其他经济信息所反映的经济活动(dòng)。

  4.方法(fǎ)程序不同

  (1)会计(jì)方法体系(xì)由(yóu)会计核(hé)算、会计分(fēn)析、会计检(jiǎn)查三(sān)部分(fēn)组成,包括了记账、算(suàn)账(zhàng)、报(bào)账(zhàng)、用账、查账等内容,其中包括设置账户(hù)、复式记账、填制凭证、登记账簿、成本计(jì)算(suàn)、财(cái)产清查(chá下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长)、会计报(bào)表(biǎo)等(děng)方法(fǎ),其目的是为管理和决策提供(gōng)必须的(de)资(zī)料和信息(xī)。

  (2)审计方法体(tǐ)系由规划方(fāng)法、实施方法、管理方法等组(zǔ)成,而实(shí)施(shī)方(fāng)法主要是为了确定审(shěn)计事项、收集、对照标准(zhǔn)评价(jià),提出与决定(dìng),使用资料检查法、实物检(jiǎn)查法、审计(jì)调查(chá)法(fǎ)、审计(jì)分析(xī)法、审计抽样法等,其目的是为了对被审计对象进行全面评价提供证(zhèng)据而(ér)采取的必要方法。

  5.职能不同

  (1)会计的基本(běn)职能是对经济活动(dòng)过(guò)程的(de)记(jì)录、计算、反映和监(jiān)督;审(shěn)计(jì)的基本(běn)职能是(shì)监督(dū),此(cǐ)外还包括评(píng)价和者(zhě)卜(bo)公证。

  (2)会计虽说也具有监(jiān)督职(zhí)能,但这种监(jiān)督是一种自(zì)我监督行为,主要通过会计(jì)检查来实现(xiàn),针(zhēn)对会计(jì)业务(wù)活动(dòng)本身,而审计,既包含了(le)检查,又包括了对计算行为及(jí)所(suǒ)有的经(jīng)济(jì)活动进(jìn)行实(shí)地(dì)考(kǎo)察、调查、分(fēn)析(xī)、检验,即含审核稽查计算之意。

  (3)会计检查只是各个单位财会(huì)部门的附带职能(néng),而审计是独立(lì)于财会部分之外(wài)的(de)专职监督检查;会计检查的目的主要是(shì)为了保证会(huì)计资料的真实性和准确性。

  其检查范围灶槐、深度、方式均受(shòu)到限制,而审计(jì)的目的在(zài)于(yú)证(zhèng)实财政(zhèng)、财(cái)务(wù)收支的真实、合法、效(xiào)益,审计(jì)检查会计资料只是(shì)实现审计目的的(de)手(shǒu)段之一(yī),但(dàn)不是惟(wéi)一的手(shǒu)段。

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