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  会计和(hé)审计哪个发(fā)展前景比较好些,会计(jì)和审(shěn)计(jì)哪(nǎ)个发展(zhǎn)前景比较好一点是问:审计和会计(jì)哪个(gè)好(hǎo)就业会计专业人员目前(qián)较为饱(bǎo)和,就(jiù)业质量不高,都为(wèi)较小(xiǎo)型(xíng)的单位的。

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会计和审计哪(nǎ)个发(fā)展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  问:审(shěn)计和(hé)会计哪(nǎ)个好就(jiù)业

  会计专业人员(yuán)目前较为饱和,就业质量(liàng)不高,都为较小型的单位。

  而(ér)审(shěn)计专业,尤其(qí)是重(zhòng)点学(xué)校的审计专业就业质(zhì)量较(jiào)高,考(kǎo)取公务(wù)员的机会较多(duō),有更(gèng)好的(de)发(fā)展前景(jǐng)。

  审计和会计各有长短,学(xué)会(huì)计比较简单,先做帐(zhàng),考升级(jí),初级、中级、高级会计(jì)师,隔两(liǎng)年跳(tiào)个槽,或者在有前(qián)景(jǐng)的单位(wèi)打升级,待遇都(dōu)不(bù)错(cuò)。

  审计可以去会计(jì)事务所工(gōng)作,把注(zhù)册会计师(shī)考(kǎo)下来,出来后到大(dà)型企业做(zuò)财(cái)务(wù)经理(lǐ)什么(me)的,路线要(yào)高端(duān)些,难度也要高,因为注会不是很好考,事(shì)务所的(de)工作压(yā)力也比较大。

  具(jù)体来说:

  1、论就业机会,会计专(zhuān)业的(de)就业(yè)单位较多,审计(jì)专业的(de)就(jiù)业单位较(jiào)少。

  2、论就(jiù)业优劣,会(huì)计专业人员目前(qián)较为饱(bǎo)和,就业质量不高(gāo),都为较(jiào)小型的(de)单位,工资较(jiào)低。

  而审(shěn)计专业,尤其是(shì)重点学校的(de)审(shěn)计(jì)专业就业质量较高(gāo),考取公务(wù)员的机(jī)会较多,有更好的发(fā)展(zhǎn)前(qián)景。

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会计(jì)和审计哪个发展前景比较(jiào)好?

  审计。

  1、审(shěn)计和(hé)会计事相同的(de),都是以会计理论(lùn)为基础的。

  简单(dān)类比,会计就是直接(jiē)记账,而审计就是(shì)对会(huì)计所记账目的检查、监督(dū)。

  会计接(jiē)触面比较(jiào)窄,具体工作内容没有太多创新(xīn)的空间。

  只要具备(bèi)基本(běn)的财(cái)务、税务(wù)知识就能应付。

  而审计行业(yè)对人的素质要求非常高(gāo)。

  可(kě)能接触到生产、金融(róng)证券(quàn)、房地(dì)产等各(gè)类行业客(kè)户,即使是内部审计,也需要涉及(jí)对整(zhěng)个企业业务的(de)了解,需要(yào)有全(quán)局观,对各(gè)类技术涉猎面广(guǎng),容易转型和多角度发展(zhǎn)。

  2、从(cóng)就业前(qián)景,审计与会计属(shǔ)于一个专业大类(lèi),就(jiù)业广(guǎng)泛性(xìng)方面(miàn)不(bù)如会计,毕竟财(cái)务是企(qǐ)业(yè)职能的必备,而审计却不一(yī)定,单(dān)位内部(bù)配备审计的毕竟是少数,更多的是(shì)会计师事务所和政府单位。

  相对适应(yīng)面(miàn)就窄了(le)很多。

  3、审计专(zhuān)业(yè)未来的(de)就(jiù)业方向

  (1)政府审(shěn)计:对政府财(cái)政资金的使用进行监督(dū)的工作内容。

  工作比较累,经(jīng)常会加(jiā)班,但福利待遇不(bù)错。

  (2)会计师事务(wù)所:事(shì)务所(suǒ)人员非常(cháng)累(lèi),一(yī)年出(chū)差200-300天左右非常常见。

  经(jīng)常一个项目完成直(zhí)接飞(fēi)到(dào)另(lìng)外一(yī)个项目上。

  (3)企业内部审(shěn)计(jì):内审(shěn)在国内企业一(yī)般处(chù)于边缘化(huà)的部门,升职空间不大。

  但会计和审(shěn)计只是职业中的一个过程(chéng),未(wèi)来发展还有(yǒu)很长(zhǎng)的路(lù)要走,关于审(shěn)计与会计隐嫌友可以考的证书,二者领域(yù)内(nèi)的职(zhí)称类(lèi)证书是必须要的(de)考的!

  共同都(dōu)可以(yǐ)考的证书是注册会计师(shī),注册(cè)会(huì)计(jì)师(shī)证书涵(hán)盖的内容比较广(guǎng),会(huì)计、审计的(de)内容都是包(bāo)括(kuò)的,所以难度是非常(cháng)大的!

  注(zhù)册(cè)会计师拥(yōng)有在审计报报(bào)告上签字的(de)唯一权利(lì),注册会计(jì)师的方(fāng)向(xiàng)是审计(jì)的(de)方向,想(xiǎng)要进(jìn)入会计师事务所(suǒ)工(gōng)作的考(kǎo)生,注(zhù)会证书(shū)可以(yǐ)说是非常(cháng)好的敲门(mén)砖!在事务所累(lèi)计的经验(yàn)是非常(cháng)好的跳(tiào)板!

  一、审计与(yǔ)会计的联系

  1.审计主(zhǔ)要是对(duì)、和(hé)会计报表等(děng)财务会计(jì)资料及其所反(fǎn)映的财政、财务收支(zhī)活动的真实、合法(fǎ)、效益进行审查和评价。

  审计需(xū)要以会计资料为前(qián)提和基础,离(lí)开了财(cái)务会(huì)计资(zī)料,审计工作很(hěn)难进行(xíng)。

  2.会计活动(dòng)是经济(jì)管理的(de)重要组成部(bù)分,它本身是审计监督的主要对(duì)象(xiàng)。

  在审计(jì)产生之(zhī)初,审计人员主要从审查会计资(zī)料入(rù)手,对会计(jì)资(zī)料中反映的问(wèn)题(tí)进行审(shěn)查。

  二、审(shěn)计与会计的区别

  1.产生的前提不同(tóng)

  会(huì)计(jì)是(shì)为了加强经济(jì)管(guǎn)理,适(shì)应(yīng)对(duì)劳动(dòng)耗费和劳动(dòng)成果进行(xíng)核算和分析的需要而产(chǎn)生的;审(shěn)计(jì)是(shì)因经济监督的(de)需要(yào),即为了确(què)定经营者或其他受托(tuō)管理者的经济责任(rèn)的需要而产生的。

  2.两者性质不(bù)同

  会计是经营管理的重要组(zǔ)成部分,主(zhǔ)要是对(duì)生产经营或管理过程进行反映和监督;审计则处于具体(tǐ)的经营管理(lǐ)之外,是(shì)经济监(jiān)督的(de)重要组(zǔ)成部分,主要对财政、财务收支及其他经济活动的真实、合(hé)法和效益进(jìn)行审(shěn)查,具有外在性和独立性。

  3.两者对象不同

  会计的(de)对(duì)象主要是资金运动(dòng)过(guò)程,审计(jì)的对(duì)象主要是会计资料和其(qí)他经济(jì)信息所反(fǎn)映的经济活动(dòng)。

  4.方法程序不同

  (1)会(huì)计方法体系由(yóu)会计核算、会计分析、会计检查三部分组成(chéng),包括了记账、算账(zhàng)、报账、用账、查账(zhàng)等内容(róng),其中包括设(shè)置账户、复式记账(zhàng)、填制凭证、登记账簿(bù)、成本(běn)计(jì)算、财产(chǎn)清(qīng)查、会(huì)计(jì)报表等方法,其(qí)目(mù)的是为管理和决(jué)策提(tí)供(gōng)必须(xū)的资料和信息。

  (2)审计方(fāng)法体系由规划方法、实施方(fāng)法、管理方(fāng)法等(děng)组成(chéng),而(ér)实施方法主(zhǔ)要是为了确定(dìng)审计事项、收(shōu)集、对照标准评价,提出与决(jué)定,使(shǐ)用(yòng)资料检查(chá)法、实物检(jiǎn)查法、审(shěn)计调查法、审计(jì)分析法、审计抽样法(fǎ)等,其目的是为了对被审计对象进行全(quán)面(miàn)评价提供证据(jù)而采取的(de)必要方法(fǎ)。

  5.职能不同

  (1)会计(jì)的(de)基本职(a4纸一半大的照片是几寸的啊,a4的一半大小的照片是什么尺寸zhí)能是对经济活动过程的记录(lù)、计(jì)算、反(fǎn)映和(hé)监督;审计的基本职能(néng)是监督,此(cǐ)外还包括评价和(hé)者卜公证。

  (2)会计虽说(shuō)也具(jù)有监督职能,但这(zhè)种监(jiān)督是一种自我(wǒ)监督行为,主要通过会计检查来实现,针对会计业务活动本身,而审(shěn)计,既包含了(le)检(jiǎn)查,又(yòu)包括了对(duì)计(jì)算(suàn)行为及所(suǒ)有的(de)经济(jì)活a4纸一半大的照片是几寸的啊,a4的一半大小的照片是什么尺寸动进行实(shí)地考(kǎo)察、调查、分析、检(jiǎn)验,即(jí)含(hán)审(shěn)核稽查计(jì)算之意(yì)。

  (3)会计(jì)检查只是各(gè)个单位财会部门(mén)的附带职能,而审计是(shì)独立(lì)于财会部分(fēn)之外的专(zhuān)职监督(dū)检查;会计检查的目的主要(yào)是为了保证(zhèng)会计资料的真(zhēn)实性和准(zhǔn)确性(xìng)。

  其(qí)检查范围灶(zào)槐、深度、方(fāng)式均受到限制,而审计(jì)的目的在于证实财政、财务收支的真(zhēn)实、合法、效益,审计检查(chá)会计资(zī)料只是实(shí)现(xiàn)审(shěn)计目的的手段(duàn)之一(yī),但不是惟一的手段。

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